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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
602-122-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mascarillas reutilizables DAEM Rio Negro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
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R.U.T. |
69.210.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
287394,912 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Edith |
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Razón Social |
EDITH MARIBEL PAVEZ BECERRA
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R.U.T. |
13.235.166-k |
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Sucursal |
Edith |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 1800 | Unidad | Mascarillas reutilizables | Mascarillas reutilizables |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.000
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$ 1.512.605
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Total Neto
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$ 1.512.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.395
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$ 1.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.