Orden de Compra. Nº602-123-AG23 "Ropa e Insumos de seguridad para personal DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-123-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Ropa e Insumos de seguridad para personal DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelar orden de compra por no cumplimiento en la entrega de la totalidad de los productos, el proveedor no responde correos ni llamadas telefónicas, se hace gestión para la devolución de los productos a la dirección registrada en la ficha del proveedor.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/146-2152202002-2152202003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 197362,5
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TVM
Razón Social TELECOMUNICACIONES VÍCTOR EDUARDO MOLINA ALCAÍNO E.I.R.L.
R.U.T. 76.345.603-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TVM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
Lentes de protección4UnidadLente rapttor anti fog, claro.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario17UnidadPecheras de hule vetiflex, tallas S, M, L, XL Y XXL.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
52121508
Mantas o frazadas13UnidadManta impermeable import. color azul tallas S, M, L, XL Y XXL.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre14UnidadOverol canvas ms con cinta color azul, tallas M, L, XL Y XXL.  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
53111501
Botas de hombre17ParBota de goma tanque con punta color negro, tallas 36-37-38-39-41-38-40-43-44.  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
53111602
Zapatos de mujer10ParZapato seguridad femenino maxwork valery gris, tallas 36-37-38-39-41  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
53111601
Zapatos de hombre7ParZapato seguridad masculino cornos sport pu plta/kev, tallas 38-40-43-44.  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
46181504
Guantes protectores17ParGuante de cabretilla p/corto sin forro.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
Total Neto $ 1.038.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.362
TOTAL OC $ 1.236.112


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.345.603-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.345.603-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.434.473-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.756.768-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.