Orden de Compra. Nº
602-123-AG23
"
Ropa e Insumos de seguridad para personal DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
602-123-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Ropa e Insumos de seguridad para personal DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se solicita cancelar orden de compra por no cumplimiento en la entrega de la totalidad de los productos, el proveedor no responde correos ni llamadas telefónicas, se hace gestión para la devolución de los productos a la dirección registrada en la ficha del proveedor.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T.
69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/146-2152202002-2152202003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T.
69.210.301-7
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 277
Comuna
Río Negro
Impuesto
197362,5
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TVM
Razón Social
TELECOMUNICACIONES VÍCTOR EDUARDO MOLINA ALCAÍNO E.I.R.L.
R.U.T.
76.345.603-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TVM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181802
Lentes de protección
4
Unidad
Lente rapttor anti fog, claro.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
17
Unidad
Pecheras de hule vetiflex, tallas S, M, L, XL Y XXL.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.500
$ 59.500
52121508
Mantas o frazadas
13
Unidad
Manta impermeable import. color azul tallas S, M, L, XL Y XXL.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre
14
Unidad
Overol canvas ms con cinta color azul, tallas M, L, XL Y XXL.
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.000
$ 133.000
53111501
Botas de hombre
17
Par
Bota de goma tanque con punta color negro, tallas 36-37-38-39-41-38-40-43-44.
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.500
$ 178.500
53111602
Zapatos de mujer
10
Par
Zapato seguridad femenino maxwork valery gris, tallas 36-37-38-39-41
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
53111601
Zapatos de hombre
7
Par
Zapato seguridad masculino cornos sport pu plta/kev, tallas 38-40-43-44.
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
46181504
Guantes protectores
17
Par
Guante de cabretilla p/corto sin forro.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.250
$ 21.250
Total Neto
$ 1.038.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.362
TOTAL OC
$ 1.236.112
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.345.603-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.345.603-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.434.473-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.756.768-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.500.124-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.