Orden de Compra. Nº602-261-AG25 "sp4-5 materiales de Aseo Esc Los Castaños (C.A 602-184-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-261-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra sp4-5 materiales de Aseo Esc Los Castaños (C.A 602-184-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/289 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 16358,05
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadANTIHONGO CLOROX 500 ML O EQUIVALENTE ANTIHONGO CLOROX 500 ML O EQUIVALENTE $ 2.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.430 $ 28.430
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA NOVA 100 MTS O EQUIVALENTE TOALLA NOVA 100 MTS O EQUIVALENTE $ 2.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadALCOHOL GEL 1 LT (C/U)ALCOHOL GEL 1 LT (C/U) $ 2.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.210 $ 26.210
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA BRILLANTINA 340 ML O EQUIVALENTE CERA BRILLANTINA 340 ML O EQUIVALENTE $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO 40X40PAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO 40X40 $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
Total Neto $ 86.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.358
TOTAL OC $ 102.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.