Orden de Compra. Nº602-327-SE23 "Artículos Escolares para Programa Residencia DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-327-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Artículos Escolares para Programa Residencia DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 602-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/472-1140598002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 55356,5
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices25UnidadBolígrafo retractil gel azul, grip antideslizante, tungsteno, metálico, punta de acero y clup plástico 0.7 mm y ancho del trazo 0.39 mm pilot azul N°69.Bolígrafo retractil gel azul, grip antideslizante, tungsteno, metálico, punta de acero y clup plástico 0.7 mm y ancho del trazo 0.39 mm pilot azul N°69. $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111525
Papel multiuso25UnidadResma papel carta equalit.Resma papel carta equalit. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.250 $ 127.250
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos25UnidadArchivador palanca oficio lomo ancho premium w.jones N°31.Archivador palanca oficio lomo ancho premium w.jones N°31. $ 2.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
43232503
Corrector ortográfico12UnidadLápiz corrector secado instantaneo punta R blanco ultra 7 ml clip sujetador con punto de presión N°694.Lápiz corrector secado instantaneo punta R blanco ultra 7 ml clip sujetador con punto de presión N°694. $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.484 $ 5.484
44101707
Corcheteras2UnidadCorchetera metálica tira completa, tipo pinza. 20 hojas, 26/6 diseño ergonómico, yungque rotativo N°237 swingline.Corchetera metálica tira completa, tipo pinza. 20 hojas, 26/6 diseño ergonómico, yungque rotativo N°237 swingline. $ 7.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.588 $ 15.588
14121809
Papel de enmascaramiento12UnidadRollo de cinta masking 48 mm x 40 metros cinta N°1102.Rollo de cinta masking 48 mm x 40 metros cinta N°1102. $ 2.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.428 $ 34.428
Total Neto $ 291.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.356
TOTAL OC $ 346.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.