|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
602-344-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios profesionales Electricista para DAEM 202 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
|
|
R.U.T. |
69.210.301-7 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 277 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
220500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAURICIO HUMBERTO |
|
Razón Social |
MAURICIO HUMBERTO MALDONADO SÁNCHEZ
|
|
R.U.T. |
18.964.614-3 |
|
Sucursal |
MAURICIO HUMBERTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42191701
| Servicio eléctrico o de gas médico | 80 | Unidad no definida | Servicio de horas eléctrico para establecimientos educacionales y oficinas DAEM. | Servicio de horas eléctrico para establecimientos educacionales y oficinas DAEM. |
$ 19.744,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.579.520
|
$ 1.579.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.579.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (12,25%) 12,25 %
|
$ 220.500
|
|
$ 1.800.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.