Orden de Compra. Nº602-367-AG22 "Material Escolar Liceo José Toribio Medina (SP 51)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-367-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Liceo José Toribio Medina (SP 51)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-454 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 12704,92
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores5UnidadPlumón permanente Negro  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121708
Marcadores5UnidadPlumón permanente rojo  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121708
Marcadores5UnidadPlumón permanente azul  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121618
Tijeras5UnidadTijera escolar  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44121708
Marcadores5UnidadPlumón permanente verde  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
60121148
Papel lustre8UnidadSobre papel lustre 20 pliegos  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.536 $ 8.536
60121109
Blocs de dibujo8UnidadBlock medio N°99  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.272 $ 9.272
14111525
Papel multiuso8UnidadSobre papel entretenido 9 pliegos  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
52161514
Audífonos2UnidadAudífono para celular (presupuesto para c/u 18.000 con iva)  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
Total Neto $ 66.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.705
TOTAL OC $ 79.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.