Orden de Compra. Nº602-433-CM20 "Material Escolar Colegio Riachuelo (SP22-23-24-25-26-27-28-29-30)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-433-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Colegio Riachuelo (SP22-23-24-25-26-27-28-29-30)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/366/446 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 12373
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad50 (1346497 )PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 0 UNIDAD 1372756(1346497) PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 0 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos40 (1007290 )CARPETA ADIX NEGRA CON 20 FUNDAS UNIDAD 1025290(1007290) CARPETA ADIX NEGRA CON 20 FUNDAS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.520 $ 53.520
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)30 (1006487 )PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM VERDE LIMON PLIEGO 1024487(1006487) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM VERDE LIMON PLIEGO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
Total Neto $ 66.450
Descuento $ 1.329
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.373
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 77.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.