Orden de Compra. Nº602-435-CM20 "Material Escolar Colegio Riachuelo (SP22-23-24-25-26-27-28-29-30)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-435-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Colegio Riachuelo (SP22-23-24-25-26-27-28-29-30)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/366/446 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 50257
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina20 (1258818 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA TAMANO AMERICANO 200GRS 100 UNIDADES 1284873(1258818) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA TAMANO AMERICANO 200GRS 100 UNIDADES; Código: 87792; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.480 $ 82.480
14111610
2239-4-LP14
Cartulina20 (1285235 )CARTULINA DIAZOL LISA CARTA 200 GR 100 UNIDADES 1311239(1285235) CARTULINA DIAZOL LISA CARTA 200 GR 100 UNIDADES; Código: 85231; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.060 $ 111.060
60121148
2239-4-LP14
Papel lustre80 (1553242 )PAPEL LUSTRE TORRE BLOCK 16X16 CM 24 HOJAS ORIGAMI UNIDAD 1555124(1553242) PAPEL LUSTRE TORRE BLOCK 16X16 CM 24 HOJAS ORIGAMI UNIDAD; Código: 29903; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.560 $ 38.560
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 30 (1110132 )BLOCK PAPEL ENTRETENIDO PROARTE 18 DISENOS 9 HOJAS UNIDAD 1130132(1110132) BLOCK PAPEL ENTRETENIDO PROARTE 18 DISENOS 9 HOJAS UNIDAD; Código: 17797; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.070 $ 29.070
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)3 (1362339 )PAPEL CREPE - VIOLETA 50 X 200 CM 10 UNIDADES 1388837(1362339) PAPEL CREPE - VIOLETA 50 X 200 CM 10 UNIDADES; Código: 88770VI; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.015 $ 6.015
Total Neto $ 267.185
Descuento $ 2.672
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.257
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 314.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.