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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
602-704-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos computacionales Esc. San Jose de Pcihuilma |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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602-341-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
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R.U.T. |
69.210.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
65457,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2014 |
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Proveedor |
Comercial PMV |
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Razón Social |
EVELYN IVONNE VELIZ LOPEZ
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R.U.T. |
12.624.056-2 |
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Sucursal |
Comercial PMV |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43201803
| Discos duros | 1 | Unidad | Disco Duro Externo de 500 GB. | Disco Duro Externo HGST 2.5" 500GB USB 3.0 Touro Mobile. Se adjunta ficha técnica. Garantía 12 meses. Entrega 24 horas |
$ 33.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.605
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$ 33.605
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | Computadores de escritorio pantalla 20", mouse, teclado RAM 2 GB, DD 500 GB. | Compuatdor AIO LENOVO C345. Se adjunta ficha técnica. Garantía 12 meses. Entrega 24 horas |
$ 277.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.303
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$ 277.303
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | Impresora HP multifuncional F250 o equivalente (Impresora debe usar cartuchos HP 122) | Multifuncional HP 2050. Cartucho HP122 Se adjunta ficha técnica. Garantía 12 meses. Entrega 24 horas |
$ 33.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.605
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$ 33.605
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Total Neto
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$ 344.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.457
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$ 409.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.