Orden de Compra. Nº603663-9-SE25 "SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL INDH DESDE 603663-32-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 603663-9-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL INDH DESDE 603663-32-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 603663-32-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Administracion y Finanzas
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
R.U.T. 65.028.707-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yañez 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
R.U.T. 65.028.707-K
Dirección de Facturación Av. Eliodoro Yañez 832
Comuna Providencia
Impuesto 39915966,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Eliodoro Yañez 832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTAL GRAFICO SpA
Razón Social PORTAL GRAFICO SPA
R.U.T. 76.273.674-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTAL GRAFICO SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones1UnidadEl servicio objeto del presente contrato será un periodo de 18 meses o hasta el consumo total de la orden de compra y podrá ser renovado por una única vez si se cumplen las condiciones establecidas en las bases en el punto 12.IMPRESOS VARIOS SEGUN DETALLE $ 210.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084.034 $ 210.084.034
Total Neto $ 210.084.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.915.966
TOTAL OC $ 250.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.