|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
604-11784-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Complementa OC 604-11739-SE08, Red de Capacitación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
604-51-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble
|
|
R.U.T. |
61.607.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Bulnes 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble
|
|
R.U.T. |
61.607.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
4446 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA |
|
Razón Social |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
|
|
R.U.T. |
4.029.549-6 |
|
Sucursal |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Centros de conferencias | 13 | Unidad | Colaciones día 05 de Noviembre en el Centro de Capacitación | Colaciones día 05 de Noviembre en el Centro de Capacitación |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.400
|
$ 23.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.446
|
|
$ 27.846
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.