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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
604-1255-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición material grafico RR.PP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Bulnes 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
la forma de pago se realizará a 45 días, oficio circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Ricardo José Burgos Vargas |
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Razón Social |
CRISTIAN RICARDO JOSE BURGOS VARGAS
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R.U.T. |
10.008.459-7 |
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Sucursal |
Cristian Ricardo José Burgos Vargas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad no definida | Pendón Roller de 0.80 x 1.80, Depto. Comunicaciones y Relaciones Públicas | Pendón Roller de 0.80 x 1.80, Depto. Comunicaciones y Relaciones Públicas |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.