Orden de Compra. Nº604-1787-SE17 "PLOTEO AFICHE PARA DEPTO. PROMOCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 604-1787-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2017
Nombre de la Orden de Compra PLOTEO AFICHE PARA DEPTO. PROMOCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 604-22-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 965,96
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Gnomos
Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
R.U.T. 77.863.260-8
Sucursal Los Gnomos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121702
Servicios de copias a color1Unidad no definidaSERVICIO IMPRESION OT4562SERVICIO IMPRESION OT4562 $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.084 $ 5.084
Total Neto $ 5.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 966
TOTAL OC $ 6.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.