Orden de Compra. Nº604-223-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 604-23-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 604-223-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 604-23-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Confección de soportes (4) para Clínica Dental Móvil, de acuerdo a Términos de Referencias.
Proveniente de Licitación 604-23-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna -1
Impuesto 49020
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERGARA Y VIDAL COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.693.020-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171622
Prensas de taller1GlobalPrensas de tallerConfección de soporte para cabina sanitaria Clínica Dental Móvil. $ 258.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
Total Neto $ 258.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.020
TOTAL OC $ 307.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.