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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
604-229-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 604-14-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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604-14-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Bulnes 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
44087,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NetLinkConcepcion |
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Razón Social |
MARIO ALBERTO INOSTROZA CIFUENTES
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R.U.T. |
13.951.669-9 |
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Sucursal |
NetLinkConcepcion |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43202208
| Conjuntos de cableado | 1 | Global | Contratación de traslados de puntos de red, en Secretaría de la Dirección y Depto. de Promoción de la Dirección Servicio Salud de Ñuble | Contratación de traslados de puntos de red, en Secretaría de la Dirección y Depto. de Promoción de la Dirección Servicio Salud de Ñuble |
$ 232.041,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.041
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$ 232.041
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Total Neto
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$ 232.041
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.088
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$ 276.129
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.