|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
604-598-CA06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Atención de participantes Cap. Pié Diabético |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Atención de participantes día 21 de diciembre en Capacitación Pié Diabético, a realizar en el Centro de Capacitación, de acuerdo a convenio ID: 604-1-CO06.
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble
|
|
R.U.T. |
61.607.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Bulnes 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble
|
|
R.U.T. |
61.607.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
7663,86546 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
|
|
R.U.T. |
4.029.549-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 60 | Unidad | Banquetes | Atención de break en la mañana, en Capacitación Pié Diabético, a realizar en el Centro de Capacitación, de acuerdo a convenio ID: 604-1-CO06. |
$ 672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.320
|
$ 40.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 7.664
|
|
$ 48.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.