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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
604-974-CA07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de fotocopiado y anillado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de fotocopiado y anillado diferentes Depto. mes de Noviembre 2007, de acuerdo a convenio. ID:2071-104-L107 y Res. Adjudicación N° 3B4/ 1330/2007 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ |
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Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Bulnes 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
177209,327718 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.863.260-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Fotocopiadoras | Servicio de fotocopiado y anillado diferentes Depto. mes de Noviembre 2007, de acuerdo a convenio. ID:2071-104-L107 y Res. Adjudicación N° 3B4/ 1330/2007 |
$ 932.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 932.681
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$ 932.681
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Total Neto
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$ 932.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 177.209
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$ 1.109.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.