Orden de Compra. Nº604944-362-CM19 "Orden de Compra"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 7.930 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Defensa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 604944-362-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa
Razón Social Subsecretaría de Defensa
R.U.T. 61.979.870-8
Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45, QUINTO PISO, ALA NORTE, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Defensa
R.U.T. 61.979.870-8
Dirección de Facturación
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convenio Marco Chilecompra
Razón Social SKY AIRLINE S A
R.U.T. 88.417.000-1
Sucursal Convenio Marco Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje Adulto PNR: TZRUUL Ticket: 6052203748387 Ruta: Santiago/Iquique Observación: Ida:03-12-2019  $ 71.596,00 $ 7.930,00 $ 0,00 $ 71.596 $ 63.666
Total Neto $ 63.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.