|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
604944-69-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-05-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PENDIENTE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Defensa |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Defensa
|
|
R.U.T. |
61.979.870-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Defensa
|
|
R.U.T. |
61.979.870-8 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
43559,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| PERSONAL QUE RECEPCIONA MATERIAL EN BODEGA | Coordinar la entrega y/o recepción del material adquirido con los Sres. Álvaro Almonacid al teléfono N° 2 2690 8269 o celular N° +56 9 8379 8693 y/o José Gate al teléfono N° 2 2690 8269 o al celular N° +56 9 6728 2504. |
|
|
Proveedor |
Futuro |
|
Razón Social |
INVERSIONES FUTURO LTDA
|
|
R.U.T. |
76.811.410-2 |
|
Sucursal |
Futuro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121627
| Marcadores de libro | 80 | Unidad no definida | NOTAS POST-IT N° 653 COLOR NEON (SET DE 4 NOTAS) * | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.200
|
$ 67.200
|
44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 10 | Bolsa | ELASTICO HAND BLANCO 50GR. 60*1, 6*1,6 (BOLSA) | |
$ 176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.760
|
$ 1.760
|
44121504
| Sobres de ventanillas | 100 | Unidad | SOBRE AMERICANO BLANCO DE 23*11CM APROXIMADAMENTE | |
$ 15,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500
|
$ 1.500
|
44121622
| Humedecedores | 100 | Unidad | MOJADEDOS O ESPONJEROS MOJADEDOS | |
$ 313,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.300
|
$ 31.300
|
44121505
| Sobres especiales | 30 | Paquete | SOBRE SACO OFICIO 25,5*36 CM (PAQUETE 50 UNIDADES) | |
$ 2.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.500
|
$ 64.500
|
44121506
| Sobres estándar | 30 | Paquete | SOBRE OFICIO 24*34 CM (PAQUETE DE 50 UNIDADES) | |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.000
|
$ 63.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 229.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.559
|
|
$ 272.819
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.