Orden de Compra. Nº604944-69-AG20 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PENDIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Defensa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 604944-69-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PENDIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa
Razón Social Subsecretaría de Defensa
R.U.T. 61.979.870-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, Quinto Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Defensa
R.U.T. 61.979.870-8
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 43559,4
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PERSONAL QUE RECEPCIONA MATERIAL EN BODEGA
Coordinar la entrega y/o recepción del material adquirido con los Sres. Álvaro Almonacid al  teléfono N° 2 2690 8269 o celular N° +56 9 8379 8693 y/o José Gate al  teléfono N° 2 2690 8269 o al celular N° +56 9 6728 2504.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Futuro
Razón Social INVERSIONES FUTURO LTDA
R.U.T. 76.811.410-2
Sucursal Futuro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121627
Marcadores de libro80Unidad no definidaNOTAS POST-IT N° 653 COLOR NEON (SET DE 4 NOTAS) *   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes10BolsaELASTICO HAND BLANCO 50GR. 60*1, 6*1,6 (BOLSA)   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
44121504
Sobres de ventanillas100UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO DE 23*11CM APROXIMADAMENTE   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121622
Humedecedores100UnidadMOJADEDOS O ESPONJEROS MOJADEDOS   $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
44121505
Sobres especiales30PaqueteSOBRE SACO OFICIO 25,5*36 CM (PAQUETE 50 UNIDADES)   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
44121506
Sobres estándar30PaqueteSOBRE OFICIO 24*34 CM (PAQUETE DE 50 UNIDADES)   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 229.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.559
TOTAL OC $ 272.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.