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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
605-1151-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ART ASEO VALPARAISO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consejo de Defensa del Estado |
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Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
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R.U.T. |
61.006.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1687 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
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R.U.T. |
61.006.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1225, piso 4. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
208791 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1225, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Surti Ventas S.A. |
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Razón Social |
SURTI VENTAS S.A.
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R.U.T. |
76.462.500-5 |
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Sucursal |
Surti Ventas S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 90 | | (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339 | (1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: 12569; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.098.900
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$ 1.098.900
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Total Neto
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$ 1.098.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 208.791
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.307.691
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.