Orden de Compra. Nº605-291-CM20 "CM 1 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo de Defensa del Estado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 605-291-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra CM 1 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado
Razón Social Consejo de Defensa del Estado
R.U.T. 61.006.000-5
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 698
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo de Defensa del Estado
R.U.T. 61.006.000-5
Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4.
Comuna Santiago
Impuesto 4459
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESIONES CREATIVAS S.A.
Razón Social IMPRESIONES CREATIVAS S A
R.U.T. 96.886.010-0
Sucursal IMPRESIONES CREATIVAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111815
2239-2-LP15
Tarjetas promocionales1 (1223832 )TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837(1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(950) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950
Total Neto $ 23.950
Descuento $ 479
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.459
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 27.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.