|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
605-303-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO DE CHAPA PUERTA DEFENSA ESTATAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Consejo de Defensa del Estado |
|
Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
|
|
R.U.T. |
61.006.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1687 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
|
|
R.U.T. |
61.006.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1225, piso 4. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
7983,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1225, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FKlenner |
|
Razón Social |
FREDDY ARNOLDO KLENNER LORCA
|
|
R.U.T. |
10.396.201-3 |
|
Sucursal |
FKlenner |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad no definida | | |
$ 42.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.017
|
$ 42.017
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.017
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.983
|
|
$ 50.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.