|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
605-845-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TD 104 CINTAS PARA IMPRESORA OFICINA DE PARTES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Consejo de Defensa del Estado |
|
Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
|
|
R.U.T. |
61.006.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1687 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Rosa Marisol Ramírez Henríquez |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consejo de Defensa del Estado
|
|
R.U.T. |
61.006.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1225, piso 4. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
8259,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1225, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-10-2019 |
|
|
|
Proveedor |
diprotec ltda |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS LIMITAD
|
|
R.U.T. |
76.001.910-0 |
|
Sucursal |
diprotec ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | 26 Cintas para impresora zebra oficina de partes, según cotización Folio 154072. | 26 Cintas para impresora zebra oficina de partes, según cotización Folio 154072. |
$ 43.472,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.472
|
$ 43.472
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.472
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.260
|
|
$ 51.732
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.