Orden de Compra. Nº605-992-SE10 "TRABAJOS DE GASFITERIA P.F.SAN MIGUEL"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo de Defensa del Estado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 605-992-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE GASFITERIA P.F.SAN MIGUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado
Razón Social Consejo de Defensa del Estado
R.U.T. 61.006.000-5
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo de Defensa del Estado
R.U.T. 61.006.000-5
Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4.
Comuna Santiago
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN FRANCISCO TIMM NAVARRETE - Casa Matriz
Razón Social JUAN FRANCISCO TIMM NAVARRETE
R.U.T. 9.405.443-5
Sucursal JUAN FRANCISCO TIMM NAVARRETE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definida   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.