Orden de Compra. Nº606-197-CM26 "Adquisición de pasaje aéreo a favor de Pablo Reveco con itinerario Stgo/Puerto Montt/Stgo con ida el 15 al 19 de junio del presente año. Orden de Compra: 606-197-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606-197-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pasaje aéreo a favor de Pablo Reveco con itinerario Stgo/Puerto Montt/Stgo con ida el 15 al 19 de junio del presente año. Orden de Compra: 606-197-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 677 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Facturación Agustinas 1382
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sky Airline
Razón Social SKY AIRLINE S.A.
R.U.T. 88.417.000-1
Sucursal Sky Airline
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR23
PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 46.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.791 $ 46.791
0
2239-16-LR23
PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 58.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.491 $ 58.491
0
2239-16-LR23
SERVICIO POSTVENTA1 (2237551) SERVICIO POSTVENTA(2237551) SERVICIO POSTVENTA ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
0
2239-16-LR23
SERVICIO POSTVENTA1 (2237551) SERVICIO POSTVENTA(2237551) SERVICIO POSTVENTA ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
Total Neto $ 129.262
Descuento $ 0
Cargos $ 15.846
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 145.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.