Orden de Compra. Nº606-256-CM20 "2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606-256-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 870 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Facturación Agustinas 1382
Comuna Santiago
Impuesto 42735
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PIAMONTE S.A.
Razón Social PIAMONTE S A
R.U.T. 96.642.160-6
Sucursal PIAMONTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464(1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(1) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO P $ 224.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.919 $ 224.919
Total Neto $ 224.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.735
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 267.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.