Orden de Compra. Nº606-368-AG24 "OC generada por invitación a compra ágil 606-73-COT24: Adquisición de compra de articulos informáticos para la Subsecretaria de Telecomunicaciones "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606-368-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil 606-73-COT24: Adquisición de compra de articulos informáticos para la Subsecretaria de Telecomunicaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1451 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 139
Comuna Santiago
Impuesto 49801,09
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPERA SPA
Razón Social AMPERA SPA
R.U.T. 77.033.133-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMPERA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121630
Accesorios de cable1UnidadSe requiere comprar los siguientes articulos (se adjunta ficha con los antedentes) 40 pilas alcalina AA 40 pilas alcalina AAA 3 cofre adaptador m2 a usb, tipo marca orico 3 pendrive 3.0 de 64 gb 3 pendrive 3.0 de 128 gb 2 pasta térmica profesional de notebook 3 cable adaptador sata a usb 3.0 tipo cable de unión40 pilas alcalina AA 40 pilas alcalina AAA 3 cofre adaptador m2 a usb, tipo marca orico, 3 pendrive 3.0 de 64 gb 3 pendrive 3.0 de 128 gb 2 pasta térmica profesional de notebook 3 cable adaptador sata a usb 3.0 tipo cable de unión $ 262.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.111 $ 262.111
Total Neto $ 262.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.801
TOTAL OC $ 311.912


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.706.623-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.452.733-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.220.693-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.658.031-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.