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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
606-409-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de tres notebooks de alto rendimiento para la División Concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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606-24-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
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R.U.T. |
60.513.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1502781,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGESCOM 1 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
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R.U.T. |
77.152.668-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGESCOM 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | Adquisición de tres notebooks de alto rendimiento para la División Concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desde la licitación 606-24-LE25. | Adquisición de tres notebooks de alto rendimiento para la División Concesiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desde la licitación 606-24-LE25. |
$ 7.909.377,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.909.377
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$ 7.909.377
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Total Neto
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$ 7.909.377
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.502.782
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$ 9.412.159
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.