Orden de Compra. Nº606-557-CM18 "2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Adquisición de Tablet Ipad"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606-557-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Adquisición de Tablet Ipad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Facturación Agustinas 1382
Comuna Santiago
Impuesto 1012,31
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sumatec Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.367.430-4
Sucursal Sumatec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 8 (1517483 )TABLET APPLE IPAD PRO 10.5-INCH WI-FI 64GB - SPACE GREY MQDT2CI/A UNIDAD 1519484(1517483) TABLET APPLE IPAD PRO 10.5-INCH WI-FI 64GB - SPACE GREY MQDT2CI/A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 668,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.344,00 US$ 5.344,00
Total Neto US$ 5.344,00
Descuento US$ 16,03
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.012,31
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 6.340,28


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.