Orden de Compra. Nº606-843-SE14 "Servicio de Alarma en la macrozona de Puerto Montt desde Enero a Noviembre de 2014."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606-843-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alarma en la macrozona de Puerto Montt desde Enero a Noviembre de 2014.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Facturación Agustinas 1382
Comuna Santiago
Impuesto 25466,46
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prosegur Activa
Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 76.880.070-7
Sucursal Prosegur Activa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171604
Sistemas de alarma1Unidad no definida   $ 134.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.034 $ 134.034
Total Neto $ 134.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.466
TOTAL OC $ 159.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.