Orden de Compra. Nº606-977-SE06 "Factura 231505"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Telecomunicaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606-977-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Factura 231505
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Arriendo de vehículo. Incluye orden de compra 12068. Fecha 01/12/2006
Proveniente de Licitación 606-1-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones
Razón Social Subsecretaría de Telecomunicaciones
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Telecomunicaciones
R.U.T. 60.513.000-3
Dirección de Facturación Agustinas 1382
Comuna Santiago
Impuesto 39233,48
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A
R.U.T. 96.565.580-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadArriendo de vehículosArriendo de vehículos $ 206.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.492 $ 206.492
Total Neto $ 206.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 39.233
TOTAL OC $ 245.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.