Orden de Compra. Nº606170-224-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 606170-29-L113"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606170-224-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 606170-29-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 606170-29-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PLANIFICACION
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU 485
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU 485
Comuna Copiapó
Impuesto 140201
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguatacama EIRL
Razón Social CRISTIAN ANDRES MIRANDA MILLA, PRODUCCION Y VENTA
R.U.T. 76.214.574-k
Sucursal Aguatacama EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK Y COCKTAIL PARA PROYECTO FDI 1307, (SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS)se adjunta propuesta. $ 737.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.900 $ 737.900
Total Neto $ 737.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.201
TOTAL OC $ 878.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.