Orden de Compra. Nº606170-433-SE14 "Servicio de Catering Cóctel marco del P. FIC RED2"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 606170-433-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering Cóctel marco del P. FIC RED2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2859-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PLANIFICACION
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU 485
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU 485
Comuna Copiapó
Impuesto 29697,38
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria teresa
Razón Social maria teresa boggioni saavedra
R.U.T. 7.759.345-4
Sucursal maria teresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de Catering, cóctel Servicio de Catering, cóctel $ 156.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.302 $ 156.302
Total Neto $ 156.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.697
TOTAL OC $ 185.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.