Orden de Compra. Nº607-101-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 607-13-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-101-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-13-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-13-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 11815126,06
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACR SERVICE
Razón Social ACR SERVICE SPA
R.U.T. 78.064.887-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACR SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101904
Coches de golf1Unidad no definidaRES. 195 DEL 23/06/2026 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE LA LICITACION PÚBLICA N°11/2026 " SERV. DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS CARROS UTILITARIOS MARCA CAN-AM DEL PMS" ID 607-13-LP26, SUSCRITO CON EMPRESA ACR SERVICE SPA. RUT: 78.064.887-2. POR 36 MESES.Servicio técnico especializado en productos Can-Am y Club Car, con ejecución de mantenciones correctivas en plazos reducidos y alta disponibilidad operativa. Diagnóstico preciso, rápida gestión de repuestos y control técnico de cada intervención. Enfoque $ 62.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.184.874 $ 62.184.874
Total Neto $ 62.184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.815.126
TOTAL OC $ 74.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.