|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
607-1073-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS Y OVEROLES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.809.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pio Nono 450 Recoleta |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
21070,3977 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pio Nono 450 Recoleta |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL LOGROÑO LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL LOGRONO LTDA
|
|
R.U.T. |
77.024.990-2 |
|
Sucursal |
COMERCIAL LOGROÑO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102102 2239-10-LP12
| overol y sobretodo para hombre | 2 | | (960492) OVEROL BALUT PILOTO POPLIN AZULC/CINTA TALLA L 977492 | (960492) OVEROL BALUT PILOTO POPLIN AZULC/CINTA TALLA L; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.591,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.182
|
$ 7.182
|
31261501 2239-10-LP12
| Cubiertas y cajas de plástico | 15 | | (1017646) CAJA PLÁSTICA - C/TAPA 55 LTS UNIDAD 1035869 | (1017646) CAJA PLÁSTICA - C/TAPA 55 LTS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.989,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.835
|
$ 104.835
|
|
|
Total Neto
|
$ 112.017
|
|
Descuento
|
$ 1.120
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.070
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 131.967
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.