Orden de Compra. Nº607-1145-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 607-313-L115"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-1145-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-313-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-313-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 567217,26
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Ferrol Ltda.
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION
R.U.T. 76.267.765-2
Sucursal Constructora Ferrol Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares46UnidadSegregador Vial, SEGREGADOR VIAL TIPO VANGHAR MB01 o similar técnico, como se adjuntan en las Especificaciones Técnicas. COLOR GRIS MARENGO PULIDO.Segregador Vial, SEGREGADOR VIAL TIPO VANGHAR MB01 o similar técnico, como se adjuntan en las Especificaciones Técnicas. COLOR GRIS MARENGO PULIDO. $ 64.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.354 $ 2.985.354
Total Neto $ 2.985.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 567.217
TOTAL OC $ 3.552.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.