Orden de Compra. Nº607-11896-SE08 "Servicio de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Parque Metropolitano de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-11896-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Parque Metropolitano de Santiago
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Parque Metropolitano de Santiago
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450
Comuna Recoleta
Impuesto 303121,25
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de Limpieza Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 77.483.580-6
Sucursal Servicios de Limpieza Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidadservicio de aseo y mantencion de octubre/08.servicio de aseo y mantencion de octubre/08. $ 1.595.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.375 $ 1.595.375
Total Neto $ 1.595.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.121
TOTAL OC $ 1.898.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.