Orden de Compra. Nº607-190-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-143-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-190-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-143-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 538 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 37221
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS AP SPA
Razón Social MULTISERVICIOS AP SPA
R.U.T. 77.515.404-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS AP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6UnidadBROCHA PLANA DE 5/8 X 3´´  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
30151604
Brochas para techos6UnidadBROCHA PLANA DE 5/8 X 4´´  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
12171502
Tintes ftaleínas3UnidadTINTE CONCENTRADO COLOR CEDRO  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
12171506
Tintes naturales3UnidadTINTE CONCENTRADO COLOR ROBLE  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos10UnidadANTICORROSIVO Y LUBRICANTE WD-40 ACEITE ANTICORROSIVO WD-40 155 GR O SIMILAR.  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 195.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.221
TOTAL OC $ 233.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.