|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
607-261-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 607-118-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
607-118-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.809.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pio Nono 450 Recoleta |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
107730 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pio Nono 450 Recoleta |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MANUFACTURAS AC LIMITADA |
|
Razón Social |
MANUFACTURAS AC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.439.350-1 |
|
Sucursal |
MANUFACTURAS AC LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
| Guantes protectores | 81 | Par | GUANTES PARA TRABAJOS FORESTALES CONFECCIONADOS EN CUERO CURTIDO AL CROMO 1.1, COSTURA EN HILO DE KEVLAR REFORZADO EN PALMA DEDOS PULGAR, INDICE Y DEL MEDIO, PUÑO DE CUERO (TAPA VENA) DORSO CON AJUSTE, LOGOS PMS, 12/13 IMPRESO EN EL DORSO DE LA P. | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 567.000
|
$ 567.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 567.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 107.730
|
|
$ 674.730
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.