Orden de Compra. Nº607-321-SE10 "Mant. Equipo Computacional"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-321-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Mant. Equipo Computacional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-227-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450
Comuna Recoleta
Impuesto 83823,63
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vector Servicios y Asesorias S.A.
Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A
R.U.T. 79.976.340-0
Sucursal Vector Servicios y Asesorias S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Máquinas de múltiples funciones1UnidadMANTENCION IMPRESORAS CUOTA 8/12MANTENCION IMPRESORAS CUOTA 8/12 $ 441.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.177 $ 441.177
Total Neto $ 441.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.824
TOTAL OC $ 525.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.