Orden de Compra. Nº607-342-CM25 "Orden de Compra: 607-342-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-342-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 607-342-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 854821,59
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IGENIX 2,2% 900 ML D-788/22 RM300 (4548039) CLORO GEL IGENIX 2,2% 900 ML D-788/22 RM(4548039) CLORO GEL IGENIX 2,2% 900 ML D-788/22 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA N°129 $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.800 $ 349.800
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM400 (4627231) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM(4627231) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA N°129 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
0
2239-8-LR25
DESODORANTE AMBIENTAL TREMEX CITRUS AEROSOL 360 CC RM500 (4561377) DESODORANTE AMBIENTAL TREMEX CITRUS AEROSOL 360 CC RM(4561377) DESODORANTE AMBIENTAL TREMEX CITRUS AEROSOL 360 CC RM ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA N°129 $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.000 $ 592.000
0
2239-8-LR25
INSECTICIDA TANAX AEROSOL CASA Y JARDIN 390 CC P-143/20 RM280 (4577717) INSECTICIDA TANAX AEROSOL CASA Y JARDIN 390 CC P-143/20 RM(4577717) INSECTICIDA TANAX AEROSOL CASA Y JARDIN 390 CC P-143/20 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA N°129 $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.160 $ 433.160
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 50 M RM1125 (4616002) PAPEL HIGIENICO ELITE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 50 M RM(4616002) PAPEL HIGIENICO ELITE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 50 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA N°129 $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.625 $ 1.454.625
0
2239-8-LR25
DETERGENTE EN POLVO ARIEL 400 G RM1006 (4561776) DETERGENTE EN POLVO ARIEL 400 G RM(4561776) DETERGENTE EN POLVO ARIEL 400 G RM ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA N°129 $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.476 $ 1.253.476
Total Neto $ 4.499.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 854.822
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.353.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.