Orden de Compra. Nº607-453-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 607-140-L111 R. 2260"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-453-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-140-L111 R. 2260
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-140-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450
Comuna Santiago
Impuesto 456456
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EPOWER Soluciones
Razón Social JAVIER ANDRES BANARES PILQUIANTI
R.U.T. 15.391.247-5
Sucursal EPOWER Soluciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121011
Fuentes de alimentación continua1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA UPS DEL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. LICITACIÓN PÚBLICA N°45/2011  $ 2.402.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.400 $ 2.402.400
Total Neto $ 2.402.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.456
TOTAL OC $ 2.858.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.