Orden de Compra. Nº607-471-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 607-17-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-471-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-17-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-17-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA
Comuna Recoleta
Impuesto 7353671,65
Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viven Ltda
Razón Social comercializadora y productora viven ltda
R.U.T. 76.482.873-9
Sucursal Viven Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101504
Clases de aeróbic y gimnasios1UnidadGIMNASIA ENTRETENIDA PARA EL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGOValor unitario bruto por clase $ 38.703.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.703.535 $ 38.703.535
Total Neto $ 38.703.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.353.672
TOTAL OC $ 46.057.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.