Orden de Compra. Nº607-576-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 607-184-L123"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-576-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-184-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-184-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1011 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450
Comuna Santiago
Impuesto 36689
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoplas
Razón Social COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA
R.U.T. 76.407.127-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoplas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería1UnidadCODOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SEGÚN SE INDICA EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.412, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.CODOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 85.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.100
31231314
Tubería de goma1UnidadGOMA GROMIT DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. SEGÚN SE INDICA EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.412, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. GOMA GROMIT DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 193.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.689
TOTAL OC $ 229.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.