Orden de Compra. Nº607-617-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 607-208-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Parque Metropolitano de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-617-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 607-208-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Tarjetas de visita y boletos
Proveniente de Licitación 607-208-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Parque Metropolitano de Santiago
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Parque Metropolitano de Santiago
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta
Comuna -1
Impuesto 43757
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL EQUIPO TRES PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.102.900-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Tarjetas Equipotres4900UnidadTarjetas EquipotresTarjetas de presentació, segun cantidad y diseño adjunto $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.300 $ 230.300
Total Neto $ 230.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.757
TOTAL OC $ 274.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.