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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
607-624-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-302-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.809.000-0 |
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Dirección de Facturación |
DOMINICA N°129 RECOLETA |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
151487 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DOMINICA N°129 RECOLETA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
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Razón Social |
LIA RAQUEL GRANT CORTES
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R.U.T. |
8.112.942-8 |
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Sucursal |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111504
| Morteros | 25 | Unidad | Mortero Preparado H – 20, 25 kg | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.500
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$ 72.500
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31162702
| Ruedas | 15 | Unidad | Rueda neumática para carretilla. Marca Lioi o similar técnico. Tubo natural de goma. Tipo Neumáticos carretilla. Marca Lioi o similar técnico. | |
$ 11.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.000
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$ 174.000
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23171515
| Electrodos para soldar | 8 | kilogramo | Electrodo marca Indura o similar técnico, 6011, punto azul 3/32”. | |
$ 5.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.800
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$ 40.800
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40142009
| Mangueras multiuso gas agua aire | 6 | Rollo | Manguera reforzada ¾”, marca Petroflex o similar técnico, línea de malla flex transparente (rollos de 100 metros). | |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.000
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$ 510.000
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Total Neto
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$ 797.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.487
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$ 948.787
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.