Orden de Compra. Nº607-658-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 607-72-L119"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-658-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-72-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-72-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40692 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA
Comuna Recoleta
Impuesto 165882,54
Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera6CajaTORNILLO TIRAFONDO 1/4 X 2 1/2" (CAJA DE 50 UNIDADES)TORNILLO TIRAFONDO 14 X 2 12 CAJA DE 50 UNIDADES $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
40142007
Mangueras especiales16UnidadCONECTOR PARA MANGUERA DE 3/4"CONECTOR PARA MANGUERA DE 34 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
30102204
Plancha de acero8UnidadPLANCHA DE FIERRO DIAMANTADA DE 3000 X 1000 X 3mm.PLANCHA DE FIERRO DIAMANTADA DE 3000 X 1000 X 3mm. $ 53.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.584 $ 429.584
27111605
Picos6UnidadPUNTA PALETA PARA MARTILLO DEMOLEDORPUNTA PALETA PARA MARTILLO DEMOLEDOR $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
27111605
Picos6UnidadPUNTA DIAMANTE PARA MARTILLO DEMOLEDORPUNTA DIAMANTE PARA MARTILLO DEMOLEDOR $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 1,2,3" (SET DE 20 UNIDADES)BROCHAS DE 1,2,3 SET DE 20 UNIDADES $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.912 $ 15.912
26121540
Cable galvanizado5RolloALAMBRE GALVANIZADO 14 BWG ROLLO DE 25 KG.ALAMBRE GALVANIZADO 14 BWG ROLLO DE 25 KG. $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.950 $ 159.950
30111607
Cal viva10SacoCAL (SACOS 25 KILOS)CAL SACOS 25 KILOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30102304
Perfiles de acero20TiraPERFIL DE FE 30 X 30 X 3mm TIRA 6M.PERFIL DE FE 30 X 30 X 3mm TIRA 6M. $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.800 $ 159.800
Total Neto $ 873.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.883
TOTAL OC $ 1.038.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.