|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
607-666-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Repuestos y Mano de Obras Motobombas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
607-203-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.809.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
717957,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Todo Bomba |
|
Razón Social |
JOSE RAMON NEIRA DELGADO
|
|
R.U.T. |
6.740.693-1 |
|
Sucursal |
Todo Bomba |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | Servicio de Repuestos y Reparación moto bombas División Parques y Jardines | Servicio de Repuestos y Reparación moto bombas División Parques y Jardines |
$ 3.778.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.778.723
|
$ 3.778.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.778.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 717.957
|
|
$ 4.496.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.