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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
607-719-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 607-126-R123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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607-126-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.809.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pio Nono 450 Recoleta |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
363982,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pio Nono 450 Recoleta |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142108
| Tubería de bronce | 1 | Unidad | LÍNEA DE PRODUCTO N°2 GALVANIZADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | LÍNEA DE PRODUCTO N°2 GALVANIZADO |
$ 1.800.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800.355
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$ 1.800.355
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11151511
| Fibras de polipropileno | 1 | Unidad | LÍNEA DE PRODUCCTO N°4 POLIPROPILENO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | LÍNEA DE PRODUCCTO N°4 POLIPROPILENO |
$ 115.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.340
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$ 115.340
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Total Neto
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$ 1.915.695
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 363.982
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$ 2.279.677
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.