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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
607-78-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ANEXO CTTO. N° 2 "CONT. SEGUROS GRALES. PARQUEMET" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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607-13-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.809.000-0 |
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Dirección de Facturación |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
1,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Renta Nacional - Providencia |
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Razón Social |
RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
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R.U.T. |
94.510.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Renta Nacional - Providencia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131503
| Seguro de automóviles o camiones | 1 | Unidad no definida | REX 205 AP. ANEXO CONTRATO N° 2 SUSCRITO ENTRE EL PMS Y RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. | |
UF 8,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 8,0000
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UF 8,0000
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Total Neto
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UF 8,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 1,5200
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UF 9,5200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.